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El alcalde Miguel Martínez presenta unas cuentas de 34,2 millones, un 13% más que este año

El presupuesto del 2008 aumentará la inversión un 82% respecto al 2007

No habrá subida de impuestos el próximo año y se crearán 23 nuevas plazas de personal municipal

Publicado por
Nuria González - san andrés
León

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El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo tendrá un presupuesto de 34.256.036 euros para el 2008, lo que supone un incremento del 13% con respecto al ejercicio actual. Así lo explicó ayer el alcalde de San Andrés del Rabanedo, Miguel Martínez que presentó las cuentas acompañado del concejal de Hacienda, Ramón Ignacio Sánchez. Un presupuesto que «asume nuestro compromiso social con los ciudadanos mejorando servicios e infraestructuras con el objetivo de continuar modernizando y transformando la ciudad que queremos», resaltó el regidor socialista. Por capítulos cabe destacar el aumento de un 82% en las inversiones previstas cuyo montante total ascenderá a casi 7,2 millones de euros. En cuanto a los ingresos crecerán un 3, 34% debido al importante aumento de las transferencias de capital. Ingresos que no llegarán de la subida de impuestos ya que, según anunció Martínez, en el 2008 tampoco habrá incremento de tributos lo que hará que las arcas municipales ingresen menos dinero que este año por este concepto. «A pesar de no contar con todos los ingresos necesarios, ya que no hemos subido los impuestos en los últimos cuatro años, y de asumir constantemente competencias impropias demandadas por nuestros vecinos, el Ayuntamiento seguirá financiando los servicios necesarios», matizó el alcalde. El capítulo de gastos de personal aumenta un 27% y alcanzará casi los doce millones de euros. Este incremento se debe a la dotación de 23 nuevas plazas de empleo público que saldrán a concurso el próximo año y completarán la cifra de 300 trabajadores, entre funcionarios y personal laboral. El reparto Por concejalías, Atención al Ciudadano con ocho millones y Urbanismo con siete son las dos que tienen mayor consignación. A continuación se sitúan Bienestar Social, Policía, Juventud, Empleo y Educación y Cultura que tendrán tres millones de euros cada una. Mientras, Personal y Régimen Interior, Fiestas y Medio Ambiente dispondrán de dos millones de euros. OPERACIONES CORRIENTES 2007 2008 DIFERENCIA VARIACIÓN% Impuestos directos 10.458.500 7.829.300 -2.629200 -25,14% Impuestos indirectos 3.000.000 1.711.000 -1.289.000 -42,97% Tasas y otros ingresos 4.549.000 2.746.900 -1.802.900 -39,62% Transf. corrientes 12.521.000 19.914.336 7.393.336 59,05% Ingresos Patrimoniales 15.000 6.000 -9.000 -60,00% TOTAL 30.543.500 32.207.536 1.664.036 5,45% OPERACIONES DE CAPITAL Enajenación de inv reales 1.267.180 0,00 -1.267.180 -100% Transferencias de capital 1.317.051 2.028.500 711.449 54,02% Activos financieros 20.000 20.000 0,00 0,00% Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00% TOTAL 2.604.231 2.048.500 -555.731 -21,34% TOTAL INGRESOS 33.147.731 34.256.036 1.108.305 3,34% OPERACIONES CORRIENTES 2007 2008 DIFERENCIA VARIACIÓN% Gastos de personal 9.395.795 11.982.638 2.586.843 27,53% Bienes corrientes 13.150.675 11.146.180 -2.004.495 -15,24% Gastos financieros 1.313.000 1.581.900 268.900 20,48% Transferencias corrientes 1.399.354 1.437.220 37.866 2,71% TOTAL 25.258.824 26.147.938 889.114 3,52% OPERACIONES DE CAPITAL Inversiones reales 3.946.889 7.196.098 3.249.209 82,32% Transferencias de capital 200.000 50.000 -150.000 -75,00% Activos Financieros 20.000 20.000 0,00 0,00% Pasivos Financieros 835.000 842.000 7.000 0,84% TOTAL 5.001.889 8.108.098 3.106.209 62,10% TOTAL GASTOS 30.260.713 34.256.036 3.995.323 13,20%